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(一)审计目标
确定被审计单位的长期投资内部控制制度是否健全有效;确定被审计单位的长期投资在资产负债表日确实存在;确定被审计单位在特定期间发生的长期投资业务均已记录完毕,没有遗漏;确定被审计单位资产负债表中的长期投资确实为被审计单位所拥有;确定被审计单位长期投资的计价是否合适;确定长期投资期末余额是否按照长期股票投资、长期债券投资和其他长期投资的合计数填列;确定长期投资在会计报表上是否恰当披露.
(二)内部控制制度和符合性测试
长期投资的内部控制制度主要包括:授权和职务分工、对长期投资凭证的保管、会计核算制度、盘点核对制度。
审计人员可以采用查询、观察、询问等方法了解并评价长期投资的内部控制制度是否健全、有效。
(三)实质性测试
取得或编制长期投资明细表;核对和盘点长期投资;审查长期投资的入帐价值是否正确;审查长期投资的转让是否正确;审查长期债券投资的折价、溢价摊销是否正确;审查长期投资收益的处理是否正确;审查长期投资和其他长期投资收回的处理是否正确;确定长期投资在会计报表上是否恰当披露。
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